İlham Əliyev 2019-cu ilin dövlət büdcəsinin icrasını təsdiqlədi
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanunu təsdiqləyib.
Sənədə əsasən, Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 24 218 061,7 min manat, xərclər 24 425 914,0 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilib.
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icra olunmuş gəlirləri və xərcləri aşağıdakı kimi qəbul edilib:
Sıra
№-si
Göstəricilər
Məbləğ
(manatla)
1.
Gəlirlər
24 218 061 691
1.1.
Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
952 121 218
1.2.
Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi
2 545 987 926
1.3.
Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi
50 026 792
1.4.
Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi
212 613 736
1.5.
Əlavə dəyər vergisi
5 185 064 027
1.5.1.
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi
3 004 081 998
1.6.
Sadələşdirilmiş vergi
358 576 105
1.7.
Aksizlər
854 736 821
1.7.1.
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər
249 632 599
1.8.
Yol vergisi
118 905 380
1.8.1.
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi
45 431 630
1.9.
Mədən vergisi
133 787 015
1.10.
Gömrük rüsumları
1 109 478 581
1.11.
Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar
232 611 795
1.12.
Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar
52 324 285
1.13.
Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər
869 000
1.14.
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfert)
11 364 300 000
1.15.
Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar
11 440 288
1.16.
Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar
8 433 804
1.17.
Dövlət rüsumu
191 297 431
1.18.
Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar
578 879 795
1.19.
Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar
127 270 186
1.20.
Sair daxilolmalar
129 337 506
2.
Xərclər
24 425 913 957
2.1.
Ümumi dövlət xidmətləri
2 985 647 754
2.1.1.
qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri
774 460 965
2.1.2.
beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlükhaqqı xərcləri
169 718 795
2.1.3.
elm xərcləri
122 289 584
2.1.4.
başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri
88 355 950
2.1.5.
dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər
1 524 774 509
2.1.6.
yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya
4 687 951
2.1.7.
yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilənsubvensiya
1 000 000
2.1.8.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə veriləndotasiya
300 360 000
2.2.
Müdafiə
3 162 481 029
2.2.1.
müdafiə qüvvələri
1 467 130 104
2.2.2.
milli təhlükəsizlik
159 934 807
2.2.3.
müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar
2 779 243
2.2.4.
digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər
1 532 636 875
2.3.
Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq
1 505 054 399
2.3.1.
məhkəmə hakimiyyəti
63 806 121
2.3.2.
hüquq-mühafizə
1 151 217 501
2.3.3.
Prokurorluq
63 921 809
2.3.4.
digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər
226 108 968
2.4.
Təhsil
2 195 706 063
2.4.1.
məktəbəqədər təhsil
214 943 567
2.4.2.
ümumi təhsil
1 264 259 282
2.4.3.
peşə təhsili
32 270 122
2.4.4.
orta ixtisas təhsili
42 268 408
2.4.5.
ali təhsil
231 556 711
2.4.6.
əlavə təhsil
1 713 969
2.4.7.
təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər
408 694 004
2.5.
Səhiyyə
873 633 385
2.5.1. poliklinikalar və ambulatoriyalar
115 230 200
2.5.2.
xəstəxanalar
363 928 740
2.5.3.
səhiyyə sahəsində digər xidmətlər
6 623 774
2.5.4.
səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar
7 872 820
2.5.5.
səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər
379 977 851
2.6.
Sosial müdafiə və sosial təminat
2 281 031 227
2.6.1.
sosial müdafiə xərcləri
2 243 074 522
2.6.1.1.
sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait
1 182 732 410
2.6.2.
sosial təminat xərcləri
37 932 950
2.6.3.
sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar
23 755
2.7.
Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət
335 770 044
2.7.1.
mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət
139 795 053
2.7.2.
radio, televiziya və nəşriyyat
60 609 224
2.7.3.
bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm
66 613 776
2.7.4.
digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət
68 751 991
2.8.
Mənzil və kommunal təsərrüfatı
334 392 734
2.8.1.
mənzil təsərrüfatı
49 351 598
2.8.2.
kommunal təsərrüfatı
258 282 950
2.8.3.
su təsərrüfatı
4 559 470
2.8.4.
mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər
22 198 716
2.9.
Yanacaq və enerji
7 794 557
2.9.1.
enerji kompleksi
6 294 557
2.9.2.
yanacaq və enerji kompleksi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar
1 500 000
2.10.
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi
857 628 233
2.10.1.
kənd təsərrüfatı
823 732 629
2.10.2.
meşə təsərrüfatı
10 793 004
2.10.3.
balıqçılıq və ovçuluq
1 757 722
2.10.4.
ətraf mühitin mühafizəsi
14 042 459
2.10.5.
hidrometeorologiya tədbirləri
7 302 419
2.11.
Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar
6 213 995 420
2.11.1.
Tikinti
6 200 833 066
2.11.1.1.
dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)
6 199 424 630
2.11.2.
faydalı qazıntılar
10 546 174
2.11.3.
geodeziya və xəritəçəkmə
2 616 180
2.12.
Nəqliyyat və rabitə
175 058 870
2.12.1.
nəqliyyat
124 572 265
2.12.2.
rabitə
50 486 605
2.13.
İqtisadi fəaliyyət
372 606 588
2.13.1.
iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti
190 386 210
2.13.1.1.
sahibkarlığa dəstək
48 386 210
2.13.1.2.
Azərbaycan Respublikasında əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi və vətəndaşların güzəştli şərtlərlə mənzil əldə etməsi xərcləri
142 000 000
2.13.2.
iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri
182 220 378
2.14.
Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər
3 124 479 317
2.14.1.
məqsədli büdcə fondları
322 000 000
2.14.1.1.
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu
302 000 000
2.14.2.
ehtiyat fondları
1 376 871 444
2.14.2.1.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu
296 713 458
2.14.2.2.
Dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu
1 080 157 986
2.14.3.
əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər
1 425 607 873
2.14.3.1.
beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər
71 409 730
2.14.3.2.
fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər
20 000 000
2.14.3.3.
sosial-iqtisadi islahatlar və digər tədbirlər üzrə xərclər
1 334 198 143
2.15.
2019-cu ildə xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan fərq məbləği
634 337
3.
Büdcə kəsiri
207 852 266
4.
2020-ci il 1 yanvar tarixinə vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığı
2 342 195 300
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası nəticəsində həmin ilin sonuna dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında yaranan qalıq “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.5-ci maddəsinə uyğun olaraq istifadə edilir.